Cómo vincular proveedores o empleados de Business Central a usuarios de Pleo

Siempre que exportes un gasto en efectivo (pagos en efectivo, kilometraje y dietas) o un reembolso, se puede registrar en la cuenta de proveedor o empleado correspondiente en Business Central según el usuario de Pleo que hizo el gasto.


Antes de empezar, asegúrate de tener seleccionada la Cuenta de gastos por cuenta propia de Pleo como Proveedor o Empleado:

Si seleccionas el tipo de cuenta de gastos por cuenta propia de Pleo como proveedor, crea y asigna un nuevo proveedor en Business Central (sirve como respaldo cuando no hay un proveedor vinculado a un usuario de Pleo).


  1. En Business Central, accede a la página de Proveedores/Empleados
  2. Abre un perfil de proveedor/empleado 
  3. Copia el N.º de proveedor/N.º de empleado 
  4. En Pleo, accede a la página Personas
  5. Busca al usuario correspondiente
  6. Pega el N.º de proveedor/N.º de empleado en el campo Código del empleado
  7. Guardar
  8. Repite estos pasos para todos los demás empleados/usuarios


Como ejemplo, vincular un proveedor de Business Central a un usuario de Pleo significa que el mismo código aparece bajo el usuario en Pleo y el proveedor en Business Central:


Entonces, cuando el usuario de Pleo envía un gasto por cuenta propia, se exporta a Business Central tanto como una factura de compra:


Y como una entrada de libro diario:



Información útil: Puedes elegir cómo se registran los gastos asignados a un proveedor, ya sea como asientos en el libro diario o como facturas de compra.

  1. En Business Central, accede a Configuración de la integración de Pleo
  2. Haz clic en Configuración
  3. Activa el interruptor de facturas de compra
    • Activar el registro de gastos como facturas de compra
    • Desactivar el registro de gastos como asientos en el libro diario


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